標(biāo)題:內(nèi)部科室財務(wù)監(jiān)督制度

  文章標(biāo)題:內(nèi)部科室財務(wù)監(jiān)督制度
  市財政局
  內(nèi)部科室財務(wù)監(jiān)督制度
  為切實加強(qiáng)局機(jī)關(guān)內(nèi)部科室的財務(wù)管理,根據(jù)國家《預(yù)算法》、《會計法》等有關(guān)法規(guī),結(jié)合我局實際,制定內(nèi)部科室財務(wù)監(jiān)督制度如下:
  一、資金撥付審批制度
  1、全局所有財政性資金(包括預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金和政府性基金)必須堅持集中管理、統(tǒng)一調(diào)度原則,必須經(jīng)局長簽字批準(zhǔn)。然后由分管領(lǐng)導(dǎo)和科長簽字辦理撥款手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn),任何財政性資金一律不準(zhǔn)動用。
  2、預(yù)算內(nèi)、外 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略384字,正式會員可完整閱讀)…… 
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資產(chǎn)負(fù)債表等進(jìn)行認(rèn)真核對,檢查無誤后在資產(chǎn)負(fù)債表上簽字,并據(jù)此寫出每月收支情況簡報,在下月5日前向局長匯報。
  資金活動情況表按月報局長一份。資產(chǎn)負(fù)債表經(jīng)財務(wù)人員、科長和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,附在每月的會計憑證首頁,一并備查。
  3、嚴(yán)格賬戶管理。各科室業(yè)務(wù)經(jīng)費、占用費等資金,除用于上繳的外,必須足額撥入局辦公室統(tǒng)一賬戶,不得私自動用,不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”。局辦公室對局行政經(jīng)費和各科室轉(zhuǎn)來的資金實行統(tǒng)一核算管理。
  4、嚴(yán)格現(xiàn)金管理。除局辦公室賬戶和其他確因業(yè)務(wù)需要動用現(xiàn)金的科室外,各科室往來款項一律使用轉(zhuǎn)賬支票或付款委托書結(jié)算,不準(zhǔn)動用現(xiàn)金。動用現(xiàn)金的科室必須實行賬款分管,做到日清月結(jié)。
  5、嚴(yán)格經(jīng)費報銷。機(jī)關(guān)辦公用品購置、業(yè)務(wù)接待等統(tǒng)一由局辦公室負(fù)責(zé)安排。凡屬正常公務(wù)費開支,由局辦公室主任嚴(yán)格審核后報局長簽批。所有單據(jù)必須有具體經(jīng)辦人、辦公室主任、局長三人以上簽字方可入賬。
  三、財務(wù)批文、印鑒管理制度
  1、各科室對上級和我市財政安排的專項資金進(jìn)行分配時,一律以“章財×指字”號文件單獨編號行文,由科室撰文,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,局長簽發(fā)。辦公室依據(jù)簽發(fā)的底稿加蓋公章發(fā)文。
  2、局機(jī)關(guān)公章、銀行印鑒和各種收付款單據(jù),必須由2人以上分別管理,只有發(fā)生業(yè)務(wù)時才能加蓋公章、印鑒,不得將空白單據(jù)蓋章留用。
  3、上級或本局領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)資金分配的簽批、各科室制發(fā)的資金分配批文、需我局承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任的所有文件資料等,一律交由局檔案室單獨歸檔管理,不得在各科室留存。
  四、內(nèi)部審計制度
  1、在局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,每半年對各科室財務(wù)狀況進(jìn)行一次內(nèi)部審計。內(nèi)部審計以紀(jì)檢、財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)為主,采取自查和調(diào)賬檢查的方式進(jìn)行。
  2、內(nèi)部財務(wù)審計的主要內(nèi)容是:
  (1) 賬目設(shè)置是否健全,憑證手續(xù)是 ……(未完,全文共1658字,當(dāng)前只顯示998字,請閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部科室財務(wù)監(jiān)督制度

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