標題:審計局廉政風險評估辦法

  為加強我局行_力運行廉政風險的預警防范,提高預防腐敗工作能力和水平,根據(jù)宣區(qū)發(fā)[2009]9號和《張家口市推進廉政風險預警防范機制建設實施辦法》,結合我局實際,特制定《廉政風險評估辦法》。
  一、目標任務、工作原則及范圍
  目標任務:對部門、科室、工作崗位和工作過程中可能產(chǎn)生待敗問題的潛在危險及其危害程度進行分析評估,確定風險等級,提出預防對策,實施分類管理,從而有效控制和化解廉政風險,預防腐敗問題的發(fā)生。
  工作原則:堅持改革創(chuàng)新、行_力全覆蓋原則;堅持關口 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略408字,正式會員可完整閱讀)…… 
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  1、部門廉政風險評估
  召開支委會,根據(jù)行_力公開透明運行工作清理核定的本局職責權力,研究確定本委廉政風險等級。
  2、科(室)廉政風險評估。各科(室)根據(jù)職責自報廉政風險等級,由局推進行_力運行監(jiān)控機制建設工作領導小組辦公室審核。
  3、崗位廉政風險評估。各科(室)根據(jù)工作人員崗位職責確定崗位廉政風險等級,由局推進行_力運行監(jiān)控機制建設工作領導小組辦公室審核。
  (二)行_力廉政風險評估
  1、明確本局權力。參照行_力公開透明運行清理出的權力,結合本委所擔負的職責,進一步細化權力項目。
  2、確定風險等級。依據(jù)廉政風險點的多少和權力的重要程度,制定出本局“行_力廉政風險等級目錄”(以下稱《目錄》)。
  3、提出風險防范措施。各科(室).根據(jù)行_力不同等級風險,分別制定相應預防措施。強化對風險點的預防,逐個提出化解風險的具體辦法。
  四、建立健全廉政風險防范制度
  (一)建立廉政風險自查報告制度。要積極開展查找廉政風險活動,針對廉政風險因素進行自查。按時間要求寫出自查報告,報局推進行_力運行監(jiān)控機制建設工作領導小組辦公室備案。
  (二)建立廉政風險定期檢查和形勢分析制度。局推進行_力運行監(jiān)控機制建設工作領導小組每半年對一級風險,每年對二、三級廉政風險預警防范工作進行一次檢查。在此基礎上,每半年召開一次行_力運行監(jiān)控工作會議,通報有關情況,分析廉政風險形勢。對問題多發(fā)、廉政風險增大的科(室),下發(fā)廉政風險預警書,限期整改。
  (三)建立行政許可“會審會”制度。涉及重要事項的行許可、行政處罰、行政復議等方面的權力行使,要召開由中層以上干部參加的“會審會”集體研究決定。“會審會”研究確定的事項,個人不得擅自更改。
  五、加強廉政風險管理
  (一)廉政風險等級公示。評定出的廉政風險等級,在不同范圍內(nèi)進行公示,接受群眾監(jiān)督。
  (二)風 ……(未完,全文共1764字,當前只顯示1062字,請閱讀下面提示信息。收藏審計局廉政風險評估辦法

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