標題:內(nèi)部審計工作制度

  
  一、建立以醫(yī)院院長、副院長及科室負責人組成的內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
  二、醫(yī)院建立內(nèi)部審計,其任務(wù)是監(jiān)督本院會計、出納員、收費員及本單位內(nèi)部其他人員,檢查其貫 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略152字,正式會員可完整閱讀)…… 
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  2.檢查單位制定的收費人員的工作制度實施情況,審計收費過程中執(zhí)行收費標準、藥品價格和存款情況。
  3.檢查審計會計人員的憑證、帳表、預(yù)算、決算、經(jīng)濟合同、藥品、物資與國有資產(chǎn)的管理情況,查閱有關(guān)文件和資料。
 。矗畬徲媶挝粌(nèi)部有關(guān)科室人員,對資金使用、領(lǐng)用固定資產(chǎn)及管理情
  四、實施內(nèi)部審計
 。保畬徲嬛械挠嘘P(guān)事項,進行詳細調(diào)查并索取必須的證明材料。
  2.對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法律、法規(guī)、紀律或制度,或即將造成嚴重損失或浪費行為,立即進行實時審計,作出臨時的制止決定。
 。常畬ψ钃蠈徲嫻ぷ骷熬芙^提供有關(guān)資料的,報經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準,采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人 ……(未完,全文共654字,當前只顯示393字,請閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部審計工作制度

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