標題:內(nèi)部審計工作制度 |
一、建立以醫(yī)院院長、副院長及科室負責人組成的內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 二、醫(yī)院建立內(nèi)部審計,其任務(wù)是監(jiān)督本院會計、出納員、收費員及本單位內(nèi)部其他人員,檢查其貫 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略152字,正式會員可完整閱讀)…… 3.檢查審計會計人員的憑證、帳表、預(yù)算、決算、經(jīng)濟合同、藥品、物資與國有資產(chǎn)的管理情況,查閱有關(guān)文件和資料。 。矗畬徲媶挝粌(nèi)部有關(guān)科室人員,對資金使用、領(lǐng)用固定資產(chǎn)及管理情 四、實施內(nèi)部審計 。保畬徲嬛械挠嘘P(guān)事項,進行詳細調(diào)查并索取必須的證明材料。 2.對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法律、法規(guī)、紀律或制度,或即將造成嚴重損失或浪費行為,立即進行實時審計,作出臨時的制止決定。 。常畬ψ钃蠈徲嫻ぷ骷熬芙^提供有關(guān)資料的,報經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準,采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人 ……(未完,全文共654字,當前只顯示393字,請閱讀下面提示信息。收藏內(nèi)部審計工作制度) 上一篇:醫(yī)院2007年工作計劃 下一篇:與時俱進是“三個代表”重要思想的靈魂 |